Советы профессионалов

Налоговые консультации. Бесплатно.

Надейка 01-06-2015 15:37

Александр, Вы представитель налоговых органов или где? Давайте познакомимся с Вами, но без ИЗлишней саморекламы
Александер077 01-06-2015 16:52

Добрый день, Надежда!
Я не представляю ФНС.
Номер тел. могу скинуть в ПМ.
AndreiZ 01-06-2015 20:26

Спасибо Алксандр за развернутый ответ.
Cfif 59 02-06-2015 19:41

цитата:
Изначально написано Александер077:
...однако

как прокомментируете пп.1 п.1 ст.648 НК РФ?
Александер077 03-06-2015 12:09

Уточните, плз, статью НК РФ.
Cfif 59 03-06-2015 13:38

цитата:
Изначально написано Александер077:
Уточните, плз, статью НК РФ.

Эх, не купились
ivtan 03-06-2015 13:55

Добрый день. По договору дарения 1/2 2-х комнатной квартиры подарена не родственнику. Какие налоги возникают, и от какой суммы?
Надейка 03-06-2015 14:33

цитата:
Изначально написано Cfif 59:

Эх, не купились

проверяльщик?

Александер077 03-06-2015 14:33

Добрый день!
Если квартира (доля) подарена не родственнику, в соответствии с ч.1 п.7 ст.228 НК РФ - одаряемому придется заплатить налог в 13% от суммы подарка.
Если в договоре дарения объекта недвижимости не указана сумма - в качестве оценки берется кадастровая стоимость предмета дарения (как правило, в разы ниже рыночной стоимости). Для уменьшения налоговой базы - можно прибегнуть к подобному способу.
Декларация 3-НДФЛ по полученному в дар имуществу подается до 30 апреля следующего за отчетным года, налог должен быть уплачен - до 15 июля года, следующего за отчетным.
ivtan 03-06-2015 15:04

Спасибо
PRIMA 22-06-2015 15:02

Имеет ли право ТСЖ применять ставку 5% на УСН (доходы-расходы) согласно Закона Удмуртской Республики N 55-РЗ от 22.12.2010?
Александер077 26-06-2015 11:00

Добрый день!
Вопрос о налогообложении ТСЖ неоднозначный.
Согласно п. 1 ПБУ 9/99 "Доходы организации" некоммерческие организации (включая ТСЖ) признают лишь доходы от осуществления предпринимательской и иной деятельности. Иными словами, признавать выручку (на счете 90 "Продажи") и прочие доходы (на счете 91 "Прочие доходы и расходы") следует только в отношении поступлений, которые связаны с предпринимательской деятельностью. А взносы участников ТСЖ с последующим перечислением средств ресурсоснабжающим организациям - предпринимательской деятельностью не являются и не должны учитываться в составе доходов (такого же мнения придерживается и ВС РФ в Решении ВС РФ от 22.12.2010 Н ГКПИ10-1401).
Что касается предпринимательской деятельности ТСЖ (сдача в аренду имущества, посреднические услуги) - то по ним применение 5% налога (УСН), исходя из текста Закона Удмуртской Республики Н 55-РЗ от 22.12.2010 - не предусмотрено.
PRIMA 29-06-2015 10:49

А если мы в доходах и расходах учитываем коммунальные платежи?
Александер077 29-06-2015 13:32

Такой порядок учета неверен, т.к. платежи владельцев квартир МКД, исходя из устава ТСЖ, нормативных актов и арбитражной практики - не являются доходами ТСЖ. Превышение платежей над расходами (оплатой ресурсоснабжающих организаций) - можно отразить в качестве авансирования взносов и в конце года, например, выставить жильцам скорректированные на сумму экономии платежки, либо направить в общедомовой фонд для проведения ремонта.
Зачем Вам платить налоги с поступлений, которые не должны ими облагаться?
Nadezhda_Mayskaya 01-07-2015 13:05

Добрый день. Приобретаю квартиру в ипотеку с гражданским мужем в совместную собственность. в 2016г. выхожу на пенсию. как будет выплачиваться % от покупки квартиры в следующие годы. Может мне лучше собственником мужа оформить. Я знаю, что проценты по ипотеке тоже возвращают. Ответьте пожалуйста. спасибо.
Александер077 02-07-2015 08:47

Добрый день, Надежда!
Насколько я понял - вы хотите консультацию по вопросу имущественного вычета по НДФЛ (при покупке недвижимости и уплате процентов по ипотечному кредиту), регламентируемого ст.220 НКРФ.
Итак, по порядку:
1) Имущественный налоговый вычет предоставляется в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации объектов недвижимого имущества, не превышающем 2 000 000 рублей;
2) Вычет при покупке недвижимости предоставляется в сумме 2 000 000 рублей на одного гражданина;
3) Имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов по уплате процентов в соответствии с договором ипотечного займа (кредита), но не более 3 000 000 рублей;
4) Если с 2016г. вы выходите на пенсию (а пенсия не облагается НДФЛ и не создает базы для вычета) и она станет единственным источником Вашего дохода - тогда имущество лучше оформить на мужа. Но я бы рекомендовал Вам узаконить семейные отношения перед совершением сделки купли-продажи, чтоб Вы по Семейному кодексу РФ могли претендовать на 50% приобретенного в браке имущества.
Cfif 59 02-07-2015 13:36

quote:
Изначально написано Nadezhda_Mayskaya:

Приобретаю квартиру в ипотеку с гражданским мужем в совместную собственность



По ГК совместная собственность (без определения долей) возможна только между супругами и их детьми. А так Вы можете приобрести только в долевую собственность. Банк уже одобрил Вам ипотеку?
quote:
Изначально написано Nadezhda_Mayskaya:
в 2016г. выхожу на пенсию

Если пенсионер приобрел жилье до выхода на пенсию (или в год выхода на пенсию), то он может перенести вычет на три года, предшествующие году выхода на пенсию ( год выхода на пенсию в данном случае будет годом образования остатка).
zhrpzentr 30-07-2015 16:25

Может не в тему, сразу извините.
Налоговая наложила штраф за несвоевременную сдачу квартальной отчетности. ИП закрыто ранее, в суде не был, повесток не получал, решения суда не видел. В налоговой, у меня и приставов документов нет. А дело и штраф есть.
Я прям растерялся, административно вроде все не так должно быть. Что мне делать?
Cfif 59 02-08-2015 10:24

quote:
Изначально написано zhrpzentr:
Налоговая наложила штраф за несвоевременную сдачу квартальной отчетности.

за какой период?
quote:
Изначально написано zhrpzentr:
ИП закрыто ранее

когда закрылись?
quote:
Изначально написано zhrpzentr:
А дело и штраф есть.

как узнали об этом?
Александер077 07-08-2015 10:08

Добрый день!
Действительно мало информации для консультации. Нужно знать:
1) По какому режиму налогообложения вы работали;
2) Дату подачи заявления о закрытии ИП (или дату удаления ИП из ЕГРИП);
3) За какой квартал (период) наложен штраф (и подачу какой декларации);
4) Штраф наложен ИФНС или по решению суда?
лань36 08-08-2015 20:02

Подскажите,пожалуйста, налоговый вычет при покупке жилья сколько раз можно получить? Если у меня сейчас комната приобретена и я на нее получу налоговый вычет,впоследствии я могу ещё и на квартиру получить налоговый вычет ?
Cfif 59 08-08-2015 20:09

Если комната приобретена после 1 января 2014 г., то неиспользованный остаток вычета , а он равен 2000000 руб., можно переносить на следующий объект недвижимости.
лань36 08-08-2015 20:33

спасибо
Cfif 59 08-08-2015 20:49

Дополню, а то некорректно написано у меня, 2000000 руб.-это весь налоговый вычет
лань36 08-08-2015 20:54

я правильно понимаю что это 13% от суммы
Cfif 59 08-08-2015 20:57

quote:
Изначально написано лань36:
13% от суммы
2000000 руб., т.е. вернуть можно 260000 руб.
весна2010 10-08-2015 22:05

Здравствуйте. Тоже мучает вопрос.) Представим ситуацию: у девушки оформлено ИП (без работников) и она планирует выйти в декретный отпуск.Во время декретного отпуска она фактически не будет осуществлять предпринимательскую деятельность. Сколько в таком случае она будет должна государству, сколько платить налогов за 1 год? И будут ли выплачиваться декретные и другие выплаты в связи с рождением 2-го ребенка?
Александер077 12-08-2015 17:27

Добрый день!
1) Выплата пособия по беременности родам (декретных) осуществляется из бюджета ФСС. По умолчанию ИП не являются плательщиками взносов в ФСС. Если ваше ИП не уплачивало добровольно не уплачивало данные взносы - пособие по беременности и родам не выплачивается.
2) В соответствии с ФЗ-212 от 24.07.2009 - взносы в фиксированном размере обязательны к уплате всеми индивидуальными предпринимателями, независимо от системы налогообложения ИП, ведения хозяйственной деятельности и наличия доходов. Т.е. вам необходимо будет уплачивать в ПФР и ФОМС в совокупности - 22 261,38руб. в год. Другие налоги платить не нужно.
3) С целью получения пособия по уходу за ребенком (до 1,5лет.) рекомендую на период отсутствия деятельности - закрыть ИП (подать в ИФНС заявление), а также зарегистрироваться в службе занятости населения. За 2-го ребенка безработным (не получающим пособие по безработице с момента рождения ребенка до 1,5лет) назначается минимальное пособие - 5436,67руб. (увеличивается на районный коэффициент).
4) Также вы имеете право на получение единовременного пособия при рождении ребенка - уточняйте в Интернете, я не подскажу.
Резюмируя написанное: на период отсутствия деятельности закрывайте ИП и становитесь безработной. Тогда вам не придется платить фиксированные взносы в ПФР и вы получите право на пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет.
Более подробно можете проконсультироваться в органах соцобеспечения по месту жительства.
myc@11 18-08-2015 15:09

добрый день,вот такая ситуация-получаю имущественный вычет,за 2014г,было два источника дохода,в итоге вычет получила с одного места работы,а сдругого нет,позвонила сказали,что у них задолжность за 2014г с августа,как в этом случае мне будут выплачивать?или вообще нет?какие вопросы задать в налоговой?
Cfif 59 19-08-2015 13:17

Посмотрите 2-НДФЛ, если организация удержала с Вас подоходный налог, то вычет можете получить.
myc@11 19-08-2015 13:21

спасибо
Нович0к 20-08-2015 09:37

Здравствуйте!
С сентября принимаю первого работника по найму, и запуталась с расчетами. Сколько нужно будет в месяц отчислять с зп? Вариант 1 - полностью оклад 30000, вариант 2 - оклад - 15000 + премия 15000?

спасибо

Александер077 20-08-2015 16:18

Добрый день!
Приведу округленно расчеты для случая, если у компании нет никаких льгот.
Если на руки платите 30000, то:
34500 - начисленная зарплата;
4500 - НДФЛ (13%);
7600 - взносы в ПФР;
1750 - взносы в ФФОМС;
1000 - взносы в ФСС (без учета взносов от несчастных случаев).
Итого: 14850 руб.
fond of skiing 21-08-2015 12:16

Добрый день.
Вопрос: Я ИП, система налогообложения УСН (доходы-расходы)
Приходит извещение из ПФРФ о, том , что у меня имеется задолженность.
В ПФРФ мне ответили, что это задолженность- 1% от дохода, согласно налоговой декларации за 2014 год. Т.Е. согласно закону N212 от 2009 года, часть не знаю, при годовом доходе свыше 300 т.р.,дополнительно помимо обязательных платежей, взымается 1% от суммы дохода. Данные из декларации отправляет им налоговая. Весь вопрос в том, что налоговая указывает просто сумму дохода( оборота,), не учитывая расходы вообще. В налоговой мне посоветовали подать в суд.
Как быть? Правомерен ли такой расчет взымаемой суммы?
Александер077 26-08-2015 22:05

Добрый день!
В соответствии с пп.2 п.1.1 ст.14 Федерального закона N212 от 2009г. - "...в случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный период превышает 300 000 рублей..." - предприниматель должен оплачивать "...плюс 1,0 процента от суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающего 300 000 рублей за расчетный период...". При этом максимальная сумма взносов не должна превышать произведения восьмикратного размера МРОТ на начало календарного года и тарифа ПФР (26%). На 2014г. величина МРОТ составляла 5554 руб., т.е. максимальная сумма к уплате в ПФР составит 138627,84руб.
На мой взгляд, позиция ПФР правомерна.
fond of skiing 27-08-2015 10:52

Спасибо за Ваш ответ.
У меня большое желание подать в суд. И там доказывать что в моем случае доход рассчитывается= общие доходы- общие расходы.
Как Вы думаете есть ли смысл?
Cfif 59 27-08-2015 13:42

quote:
Изначально написано Александер077:
позиция ПФР правомерна

единственное, что надо посмотреть, чтобы доход был сформирован в соответствии со ст.346.15 НК РФ.
ola-la55555 27-08-2015 15:52

Здравствуйте!
открываю ИП, налогообложение ЕНВД. При нем не обязательна установка ККМ, но если я хочу поставить терминал для считывания карт, а его нужно ставить вместе с ККМ, ККМ нужно регистрировать в налоговой, а отчитываться по нему мне как-то нужно?
basica 27-08-2015 22:59

Доброй ночи, надеюсь, ваша тема. Вопрос и налоговый, и юридический. ИП на ЕНВД, с какой суммы доходов (получается доходы нигде не указаны) будет расчитана сумма алиментов
Александер077 01-09-2015 09:00

Добрый день!
В соответствии с Семейным кодексом - алименты уплачиваются с реального дохода родителя.
Позиция Минфина РФ (например в письме от 14.10.2008 N 03-11-04/3/461), говорит о недопустимости применения "вмененного" дохода ИП для расчета алименов. Соответственно для расчета должен использоваться реальный документально подтвержденный доход: ваша выручка за минусом документально подтвержденных расходов.
В случае, если бухгалтерский учет не ведется и нет возможности определить реальный доход - для расчета алиментов может быть применена средняя заработная плата (ст.113 Семейного кодекса РФ, ст.102 закона "Об исполнительном производстве").
Александер077 01-09-2015 09:07

Добрый день!
Все правила кассовой дисциплины перечислены в Указании Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У и Указании от 7 октября 2013 г. N 3073-У.
с июня 2014 года действуют упрощенный порядок ведения кассовой дисциплины, который в наибольшей степени коснулся индивидуальных предпринимателей. ИП не обязаны вести кассу наравне с организациями и оформлять кассовые документы (ПКО, РКО, кассовая книга). Предпринимателям необходимо только формировать документы подтверждающие выплату заработной платы (расчетно-платежные и платежные ведомости).
Также согласно упрощенному порядку - ИП и малые предприятия больше не обязаны устанавливать лимит остатка наличных денег по кассе.
В налоговую отчетность сдается по-прежнему по ЕНВД.
NikeR18 01-09-2015 10:24

quote:
Александер077

Добрый день! Такой вопрос...
Продал автомобиль в 2014г. (авто было 2 года на момент продажи) и в этом же году купил новый.
Пришло письмо с налоговой о том, что я не предоставил справку 3-НДФЛ (помоему так).
Вопрос собственно такой, какие документы нужны для составления данной справки и где(кто) может её составить (за вознаграждение)?
Александер077 01-09-2015 10:28

Добрый день!
Действительно, при продаже автомобиля Вы должны были сдать отчетность в налоговую по форме 3-НДФЛ. С целью ее составления в описанном Вами случае нужны договоры купли-продажи предыдущего (проданного) автомобиля при его покупке и при его продаже (если сумма продажи превышает 250 тыс.). Составить можно в любой бух. компании. Могу составить и я.
тел. 234-101
NikeR18 01-09-2015 11:02

Немного не ясно...
1. Нужен ДКП первого авто при покупке (419 т.р.)? - его я скорее всего не найду
2. Нужен ДКП первого авто при продаже (220 т.р.)? - этот есть
3. Про второе авто ничего не надо? т.к. сумма из п. 2 вошла в предоплату второго авто.
4. "если сумма продажи превышает 250 т.р.", тут смотрим п. 2, следовательно какой-то из документов не нужен? Или вообще нужен только документ из п.2 и всё?
Александер077 01-09-2015 11:17

Если сумма продажи меньше 250 тыс. - тогда нужен только последний ДКП (на 220 тыс.). НДФЛ к уплате не будет. По второму авто ничоего не надо, но на будущее сохраните ДКП по нему.
grandchistulka 02-09-2015 16:35

Было у нас ООО,хотели мы его продать, в результате уже не продали, а отдали! Человек вошел в состав ООО и на след. неделе мы должны были с ним встретиться, но на связь он не выходил, а печати и все документы забрал, он генеральный директор сейчас. А мы до сих пор учредители. Все это было примерно год назад, мы дураки как то спустя рукава это все оставили. На прошлой неделе звонит арендодатель, у ктр мы снимали раньше аренду и говорит что к нему начали приходить люди и спрашивать их товар. Видимо этот горе-директор что то продает, берет у людей деньги и пропадает!
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ???? КАК ВЫЙТИ ИЗ СОСТАВА ЭТОГО ГРЕБАНОГО ООО???
Александер077 04-09-2015 09:12

Добрый день!
На какую долю вошел в состав учредителей новый участник?
1) Поскольку вы остались учредителями ООО - смените директора, признайте недействительными печати (старые), смените наименование ООО и банк;
2) Пройдите процедуру ликвидации ООО. Действующий директор - мошеник. Если к Вам будут претензии его клиентов (документально подтвержденные) - пишите заявление в МВД.
Sarbon 16-09-2015 14:32

Здраствуйте!
Слышал что многодетным можно не платить транспортный налог так ли это? Если так то должен ли я его оплачивать за прошлый год? Да и вообще хотелось бы узнать какими льготами мы можем пользоваться в этой области!
Александер077 24-09-2015 10:22

Добрый день!
На федеральном уровне льгота для многодетных семей по транспортному налогу не закреплена и вопрос о ее введении решается на уровне местного законодательства. В некоторых регионах (например в Москве), действительно, многодетных родителей на основании заявления освобождают от уплаты транспортного налога. В Удмуртской Республике подобная льгота отсутствует.
Aug 25-09-2015 12:30

quote:
Originally posted by Александер077:

Добрый день!
Действительно, при продаже автомобиля Вы должны были сдать отчетность в налоговую по форме 3-НДФЛ. С целью ее составления в описанном Вами случае нужны договоры купли-продажи предыдущего (проданного) автомобиля при его покупке и при его продаже (если сумма продажи превышает 250 тыс.). Составить можно в любой бух. компании. Могу составить и я.
тел. 234-101



Сколько обычно стоит услуга составления отчетности после продажи автомобиля и есть ли срок в который налогоплательщик должен уложится после продажи. На руках договора о покупке и продаже автомобиля имеются(выгоды не получил с продажи). Спасибо за ответ.
Versus18 26-09-2015 13:14

quote:
и есть ли срок в который налогоплательщик должен уложится после продажи

Граждане, которые декларируют свои доходы (например, от продажи имущества), должны подать декларацию 3-НДФЛ не позднее 30 Апреля года, следующим за тем, в котором были получены доходы
дельфинчик 05-10-2015 15:47

здравствуйте, подскажите, возможно ли при нулевой декларации ИП по УСН не платить взносы в ПФ?
Cfif 59 05-10-2015 16:08

quote:
Изначально написано дельфинчик:
здравствуйте, подскажите, возможно ли при нулевой декларации ИП по УСН не платить взносы в ПФ?

не возможно.

al*bina 10-10-2015 14:38

Здравствуйте! Подскажите если подали доки на открытие ИП, но вдруг через пару дней передумали, можно ли отменить такое заявление?
Versus18 10-10-2015 16:22

quote:
Здравствуйте! Подскажите если подали доки на открытие ИП, но вдруг через пару дней передумали, можно ли отменить такое заявление?

Напишите заявление о прекращении регистрации на имя начальника ИФНС. Укажите номер заявки, ИНН, паспортные данные.

kost1981 15-10-2015 16:41

Получил в наследство автомобиль в 2105 году. Переоформил на себя, через 2 недели сдал в трейд ин за 800 000 и приобрел новый с доплатой в 230 т.р. надо ли будет платить налог?
Александер077 20-10-2015 10:32

Добрый день!
В вашей ситуации налог платить придется, однако вы имеете право на получение имущественного налогового вычета при продаже автомобиля (250 тыс. руб.). Т.е. налог 13% нужно будет уплатить с суммы 800 - 250 = 550 тыс. (71,5 тыс.)
Если у вас также имеется право на получение других налоговых вычетов в текущем периоде (при покупке недвижимости, лекарственных средств, оплате лечения и др.) - вы можете ими воспользоваться для снижения суммы налога к уплате.
kost1981 20-10-2015 10:57

Спасибо!
Lana2672 27-10-2015 09:35

Добрый день. Такая ситуация: у предприятия есть земельный участок, который кадастровая палата оценила по ооооочень завышенной стоимости, соответственно на эту сумму начисляется налог. Произвели независимую оценку участка-оценили в разы дешевле. Вопрос:Можно ли пересчитать налог на з/у? Насколько мне известно,налог еще не уплачен, "висит" на предприятии, можно ли его уменьшить задним числом?
Versus18 28-10-2015 18:00

quote:
Произвели независимую оценку участка-оценили в разы дешевле.

через суд или через комиссию определить другую стоимость
тут подробно написано https://rosreestr.ru/site/fiz/info/kadastrovaya-stoimost/

евгений14111 28-10-2015 19:49

Добрый вечер.
Проблема такая собираемся строить дом земля оформленна на жену а всеми закупками занимаюсь я т.е все товарные чеки договора на мне.
ВОПРОС получится ли сделать возврат 13% после постройки дома в данной ситуации
Lana2672 02-11-2015 13:44

Спасибо!
Александер077 05-11-2015 21:48

Добрый день!
В процессе строительства собирайте все документы, связанные с расходами на строительство - по окончании строительства - оформляйте право собственности на дом на себя, тогда по понесенным расходам можно будет использовать имущественный вычет по НДФЛ. Поскольку земельный участок оформлен на жену - вычетом при его покупке сможет воспользоваться только она.
Прошу обратить внимание, что Налоговым вычетом не могут воспользоваться налогоплательщики в случаях:
1. Оплата расходов производилась не за счет личных средств (если были использованы государственные субсидии, материальная помощь работодателя или средства материнского капитала).
2. Приобретение не оконченного строительством дома произведено у взаимозависимого физического лица (отношения в соответствии с Семейным кодексом РФ - родители и дети, супруги, опекуны и опекаемые).
Cfif 59 09-11-2015 16:07

quote:
Изначально написано евгений14111:
Проблема такая собираемся строить дом земля оформленна на жену

если земельный участок приобретен в браке на общие деньги, то вычет можете получить оба.
quote:
Originally posted by евгений14111:

всеми закупками занимаюсь я т.е все товарные чеки договора на мне.ВОПРОС получится ли сделать возврат 13% после постройки дома в данной ситуации



получится, потому, что дом будет являться общей собственностью -вашей и жены- построенным на общие доходы. Приложите только к декларации заявление о заключении между Вами договоренности о разделении имущественного налогового вычета.
евгений14111 09-11-2015 21:56

Всем спасибо!
Бим 06-12-2015 19:18

Здравствуйте. В декабре 2013г закрыли ИП с долгами в Пенсионный фонд. В начале 2015 года ходили к судебным приставам долг был примерно 20т.руб. Сейчас приставы просят уже больше 70т.руб. Выдали нам кучу постановлений в которых не указано за что именно должны. Можно ли как-то уменьшить эту сумму с учетом того, что мы сейчас являемся многодетной малообеспеченной семьей.
Александер077 10-12-2015 10:00

Добрый день!
Что-то посоветовать сложно, т.к. вы сами указываете, что не знаете за что должны.
Обратитесь с письмами в Пенсионный фонд и к приставам, чтоб указали сумму задолженности с разбивкой по статьям - на основании этого можно что-то предпринимать.
Alexy555 18-12-2015 10:13

В городах с высокой арендной платой жилья выгодно покупать патент или становиться ИП со ставкой 6% + страховые выплаты, чем платить 13%. Прикинул по Ижевску - никакой выгоды нет, может быть и больше придется платить. Какая-то очередная дискриминация провинции на мой взгляд.
Что вы можете посоветовать, чтобы уменьшить налог при сдаче жилья с арендной платой 13 тыс в месяц? Есть ли практика покупки патентов в Ижевске? Или уплата налогов за сдачу жилья у нас не практикуется?
Александер077 24-12-2015 15:10

Добрый день!
В городе Ижевске согласно закону Удмуртской Республики от 07.11.2007 N58-РЗ потенциально возможный доход от сдачи в аренду недвижимости составляет 40 тыс.руб., т.е. патент обойдется в 2,4 тыс.руб. + уплата фикс. взносов в ПФР.
Что касается варианта с УСН 6%, он представляется выгоднее, т.к. сумму налога к уплате можно уменьшать на сумму уплаченных взносов в ПФР. Т.е. фактически вы уплатите только фикс. взносы.
Alexy555 24-12-2015 18:58

Интересно насчет патента. Спасибо. А каковы сейчас фиксированные взносы? Не могли бы на конкретном примере показать, сколько надо будет заплатить налогов при УСН 6% за год в Ижевске при месячном доходе 13 тыс?
Аскет 25-12-2015 10:39

Частный дом после пожара фактически нежилой: стены и крыша есть, окон дверей нет. Скорее всего будет сноситься и строиться в другом месте участка, но неизвестно когда. Что-бы не платить налог обязательно ли выводить его из жилого фонда в БТИ?
Александер077 25-12-2015 12:25

Добрый день!
Чтоб совсем не платить налог - да, нужно выводить через БТИ.
Мне кажется, что проще минимизировать налог, снизив кадастровую стоимость через суд, сославшись на пожар.
Аскет 25-12-2015 21:22

quote:
Изначально написано Александер077:

Мне кажется, что проще минимизировать налог, снизив кадастровую стоимость через суд, сославшись на пожар.





Спасибо. Но наверно это более затратно по деньгам и времени, чем вывести из жилого фонда?
Александер077 28-12-2015 13:26

К сожалению, проконсультировать по расценкам БТИ и судебным издержкам не могу - не владею информацией.
Alisia 02-01-2016 21:38

Добрый день. Где посмотреть список видов деятельности, для которых разрешён патент в нашем регионе? И величину этого налога для конкретного вида деятельности?
Паук2112 04-01-2016 19:45

Добрый вечер . купил машину в 13 году . ни разу не приходил налог на имущество (автомобиль) в 14 году ездил в налоговую написал заявление . никакой реакции .в 15 ездил написал заявление опять никакой реакции . в ГБДД в базе данных есть в налоговой нет . Какие могут ко мне применить санкции?
Аскет 10-01-2016 10:30

Александер077, закон от 27.11.2015 N 74-РЗ https://www.nalog.ru/rn18/about_fts/docs/5850036/ уже действует? При ставке о% так же надо подавать декларации?
Александер077 15-01-2016 10:16

Добрый день, Аскет!
Да, закон уже вступил в силу, однако ставка 0% действует только в отношении ИП и некоторых видов деятельности. Расчет налога по этой ставке будет осуществляться с 2016г. (по его итогам). В 2015г. (по его итогам) руководствуйтесь законом N32-РЗ.
При УСН - декларации подавать обязательно. При патентной системе - не нужно.
Александер077 15-01-2016 10:33

Добрый день, Паук!
Насколько я понял из поста, речь идет о транспортном налоге.
Попробуйте проверить Ваши задолженности по налогам и сборам на сервисе Яндекс.Деньги: https://money.yandex.ru/taxes/
Паук2112 16-01-2016 12:12

задолженности по налогам на яндексе нет . и по налоговой тоже нет . тем не менее налог на автомобиль я не плачу 2 года . может и дальше не платить и не обращаться в налоговую исковая давность 3 года
ндс 18-01-2016 01:39

вновь организовано ооо с общим налогоодложением. помимо работы с организациями решили работать и с частными заказчиками. нужно организовать прием денег (принятие средств в среднем 1-5 раз в день при сумме в среднем 2000-10000. и как быть с ндс ?
sana1987 20-01-2016 09:42

quote:
Изначально написано ндс:

нужно организовать прием денег (принятие средств в среднем 1-5 раз в день при сумме в среднем 2000-10000.



При работе на ОСН и приеме наличных Нужно установить кассовый аппарат

marino 25-01-2016 13:07

3-ндфл:в 2015 г. продана квартира,полученная по договору дарения,например за 2200 т.р.(срок владения-меньше 3-х лет), и приобретен загородный дом без отделки за,например за 1800 т.р.Сколько надо будет заплатить в бюджет,если правом на вычет уже воспользовались?Есть ли возможность уменьшить доходы на сумму 400 т.р.,как раз эти д.с. были использованы,чтобы сделать загородное жильё пригодным для проживания?
Нович0к 27-01-2016 14:24

quote:
Изначально написано Александер077:

Да, закон уже вступил в силу, однако ставка 0% действует только в отношении ИП и некоторых видов деятельности.



@Александер077, у меня вопрос как раз по этому закону. есть там такой пункт

"34) деятельность по предоставлению прочих персональных услуг."

что это подразумевает и что сюда попадает?

Glumberg 04-02-2016 14:55

добрый день, подскажите еще раз про авто, возник спор.

авто куплен в 2013 году за 530 т.р., продан в 2015 уже за 395 т.р., подлежит уплате налога?

sana1987 04-02-2016 16:43

@Glumberg
1. не забудьте сдать декларацию до 30.04.2016 (лишний раз напомнил)
2. если сохранились документы на покупку авто, то вы налог не заплатите, если документы не сохранились, то 13% с суммы 145 000 (т.е. 18 850).

PS НО!!! не забывайте про п.1 в любом случае (штраф 1000 руб за не сдачу декларации).

Glumberg 04-02-2016 17:21

quote:
Изначально написано sana1987:
[b]@Glumberg
1. не забудьте сдать декларацию до 30.04.2016 (лишний раз напомнил)
2. если сохранились документы на покупку авто, то вы налог не заплатите, если документы не сохранились, то 13% с суммы 145 000 (т.е. 18 850).

PS НО!!! не забывайте про п.1 в любом случае (штраф 1000 руб за не сдачу декларации).[/B]


документы сохранились, спасибо

Аскет 17-02-2016 22:06

За 2015 год и далее налог на недвижимость считается по кадастровой стоимости, но с вычетом площади. Вот у меня дом 56 кв.м. До 2015г инв. стоимость была 500000р, налог ~1700р (за 2014г). Теперь кадастровая стоимость 1000000, вычет по площади 50кв.м., и налоговая ставка 0,1% . Сумма налога у меня получается 107 рублей. Я неправильно посчитал или мне "снизили цену на воздух"?
Александер077 18-02-2016 22:14

Добрый вечер, Аскет!
Вы все верно рассчитали. С 2015г. налог на имущество для вас снизится.
Александер077 18-02-2016 22:20

Добрый вечер, ндс!
Я бы рекомендовал Вам для работы с частными заказчиками организовать отдельное ЮЛ или ИП на упрощенке (ЕНВД, патенте). Иначе вся выручка, в т.ч. и для частных клиентов, будет попадать в книгу продаж, а значит и облагаться НДС.
Александер077 18-02-2016 22:26

Добрый вечер, Паук 2112!
Чтобы уж наверняка, можете обратиться в свою ФНС с заявлением о предоставлении акта сверки по начисленным/уплаченным налогам и сборам.
Если и там никакой задолженности не будет указано - ничего платить не нужно.
И по поводу срока давности - вы отметили верно.
Аскет 18-02-2016 22:49

quote:
Originally posted by Александер077:

Добрый вечер, Аскет!Вы все верно рассчитали. С 2015г. налог на имущество для вас снизится.




спасибо
Irish-A 24-02-2016 16:54

добрый день! подскажите пожалуйста, на счет пришли около 8 т.р. из налоговой (выяснили в банке), как узнать, за что? подавали декларацию на возврат налогового вычета за покупку кв в конце января, но тогда в налоговой сказали что деньги придут только во 2 квартале в сумме около 50 т.р.
Александер077 25-02-2016 18:35

Добрый день!
Подсказать - откуда конкретно получены Вами средства не могу. Рекомендую:
1) Распечатать платежное поручение, по которому на Ваш счет были зачислены средства (увидите и плательщика, и назначение платежа);
2) Если средства поступили из ФНС - обратитесь к ним, там точно выясните источник происхождения средств.
sanitar9700 28-02-2016 11:39

quote:
Изначально написано Александер077:
Уважаемые форумчане!
Ответим на некоторые вопросы в сфере налогообложения.
Бесплатно.


Добрый день вопрос в следующем. Оформляю налоговый вычет по приобретению жилья (купил в 13 году сумма 1850 тыс.руб). Оформлена в ипотеку. Насколько я знаю мне положен еще и вычет по уплаченым процентам. Как я понимаю сначала мне будет предоставлен вычет по сумме стоимости квартиры (1850 тыс.руб) и лишь после его уплаты мне будут возвращены 13% от суммы процентов по кредиту за все года. На одном из сайтов наткнулся на формулировку, что перед тем как воспользоваться вычетом по уплаченым процентам, необходимо ПОЛНОСТЬЮ выбрать сумму основного имущественного вычета (т.е. с суммы 2000 тыс.руб).
Т.е. мне необходимо еще недвижимости на 150 т.р. набрать?
Александер077 28-02-2016 16:59

Добрый день!
Порядок предоставления имущественного налогового вычета по процентам (ипотечного кредита) описан в пп 2 п. 1 ст. 220 НК РФ.
Никаких ограничений по очередности его использования в НК РФ нет. Сам использую вычет и по квартире, и по процентам одновременно.
sanitar9700 28-02-2016 17:16

Спасибо. Тогда как сделать чтоб по процентам вычет получить? в моей 3-ндфл сумма из года в год переносится и вычет по ней не производиться. может отдельное заявление надо писать.
Александер077 28-02-2016 18:22

Можно отдельным заявлением. Прикладывайте документы по кредиту + справку из банка по уплаченным процентам.
sanitar9700 28-02-2016 19:55

я всегда это делаю. понимаете в чем дело, в программе я указываю (исходя из данных прошлой декларации)общую сумму процентов, сумму по процентам перешедшую с прошлого года и вычет по предыдущим годам (который у меня по процентам равен 0). Затем программа формирует форму где в строках 130, 150, 170 указывает эти фактические данные, что я внес. А вот в строке 220 сумма документально подтвержденных расходов стоит 0 и соответственно уплаченые проценты к вычету не "цепляются". картинку прикрепил.
https://drive.google.com/file/...iew?usp=sharing
Александер077 28-02-2016 21:10

К сожалению, по техническим вопросам не консультирую.